Faktúra 0000050065-2022 z 20. 1. 2022 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000050065-2022
Popis: telefónne poplatky 12/21 - PK SMER
Celková cena s DPH: 23,99 €
Číslo zmluvy: 10/18
Číslo objednávky: 0000900286
Dátum úhrady: 20. 01. 2022
Dátum doručenia faktúry: 12. 01. 2022
Partner: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava, SK; IČO: 35763469

Deň v parlamente

<- ->