Faktúra 0000052743-2021 z 16. 11. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000052743-2021
Popis: vodáreň Grundfos Scala-výmena
Celková cena s DPH: 486,00 €
Číslo zmluvy: 0000210787
Číslo objednávky: 0000210787
Dátum úhrady: 16. 11. 2021
Dátum doručenia faktúry: 08. 11. 2021
Partner: PC SEMA, s.r.o., Bôrická cesta 103 , 010 01 Žilina, SK; IČO: 36426041

Deň v parlamente

<- ->