Faktúra 0000052604-2021 z 28. 10. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000052604-2021
Popis: služby žiakov SOŠ v ÚZ Častá 9/21
Celková cena s DPH: 125,30 €
Číslo zmluvy: 108/2021 K NR SR
Číslo objednávky: 0000900510
Dátum úhrady: 28. 10. 2021
Dátum doručenia faktúry: 21. 10. 2021
Partner: Stredná odborná škola podnikania, Myslenická 1, 902 01 Pezinok, SK; IČO: 00351822

Deň v parlamente

<- ->