Faktúra 0000052439-2021 z 14. 10. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000052439-2021
Popis: tonery
Celková cena s DPH: 4579,75 €
Číslo zmluvy: 130/21
Číslo objednávky: 0000900489
Dátum úhrady: 14. 10. 2021
Dátum doručenia faktúry: 07. 10. 2021
Partner: JURIGA spol. s r. o., Gercenova 3 , 851 01 Bratislava, SK; IČO: 31344194

Deň v parlamente

<- ->