Faktúra 0000052343-2021 z 11. 10. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000052343-2021
Popis: letenka Viedeň-Taškent , p. Osuský
Celková cena s DPH: 747,70 €
Číslo zmluvy: 33/20
Číslo objednávky: 0000210592
Dátum úhrady: 11. 10. 2021
Dátum doručenia faktúry: 29. 09. 2021
Partner: NADOSAH, spol. s r. o., Weberova 6967/2 , 080 01 Prešov, SK; IČO: 45329753

Deň v parlamente

<- ->