Faktúra 0000051862-2021 z 16. 8. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000051862-2021
Popis: potraviny
Celková cena s DPH: 1107,52 €
Číslo zmluvy: 0000210326
Číslo objednávky: 0000210326
Dátum úhrady: 16. 08. 2021
Dátum doručenia faktúry: 06. 08. 2021
Partner: GASTROM s.r.o., Nerudova 2/C , 902 01 Pezinok, SK; IČO: 36792861

Deň v parlamente

<- ->