Faktúra 0000051852-2021 z 16. 8. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000051852-2021
Popis: potraviny
Celková cena s DPH: 1214,70 €
Číslo zmluvy: 0000210319
Číslo objednávky: 0000210319
Dátum úhrady: 16. 08. 2021
Dátum doručenia faktúry: 05. 08. 2021
Partner: METRO Cash&Carry SR, s.r.o., Senecká cesta 1881 , 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK; IČO: 45952671

Deň v parlamente

<- ->