Faktúra 0000051841-2021 z 11. 8. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000051841-2021
Popis: servis kávovarov
Celková cena s DPH: 337,80 €
Číslo zmluvy: 0000210479
Číslo objednávky: 0000210479
Dátum úhrady: 11. 08. 2021
Dátum doručenia faktúry: 04. 08. 2021
Partner: Ján Bátovský - GASTROTECH, Štefániková 740/84 , 900 01 Modra, SK; IČO: 40549780

Deň v parlamente

<- ->