Faktúra 0000051812-2021 z 11. 8. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000051812-2021
Popis: oprava EPS
Celková cena s DPH: 98,40 €
Číslo zmluvy: 0000210484
Číslo objednávky: 0000210484
Dátum úhrady: 11. 08. 2021
Dátum doručenia faktúry: 03. 08. 2021
Partner: ALAM s.r.o., Mlynské Luhy 88 , 821 05 Bratislava, SK; IČO: 35839465

Deň v parlamente

<- ->