Faktúra 0000051544-2021 z 20. 7. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000051544-2021
Popis: letenky 9.-12.7.21
Celková cena s DPH: 390,00 €
Číslo zmluvy: 33/20
Číslo objednávky: 0000210445
Dátum úhrady: 20. 07. 2021
Dátum doručenia faktúry: 07. 07. 2021
Partner: NADOSAH, spol. s r. o., Weberova 6967/2 , 080 01 Prešov, SK; IČO: 45329753

Deň v parlamente

<- ->