Faktúra 0000051535-2021 z 13. 7. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000051535-2021
Popis: tel. poplatky 6/21
Celková cena s DPH: 2443,21 €
Číslo zmluvy: 127/04
Číslo objednávky: 0000900285
Dátum úhrady: 13. 07. 2021
Dátum doručenia faktúry: 06. 07. 2021
Partner: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava, SK; IČO: 35763469

Deň v parlamente

<- ->