Faktúra 0000051325-2021 z 25. 6. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000051325-2021
Popis: servis kotolní
Celková cena s DPH: 534,72 €
Číslo zmluvy: 0000210355
Číslo objednávky: 0000210355
Dátum úhrady: 25. 06. 2021
Dátum doručenia faktúry: 14. 06. 2021
Partner: EUROWATER s.r.o., "Jantárova 33 Jarovce" , 851 10 Bratislava 5, SK; IČO: 17310041

Deň v parlamente

<- ->