Faktúra 0000050911-2021 z 19. 5. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000050911-2021
Popis: servis tlačiarne
Celková cena s DPH: 120,00 €
Číslo zmluvy: 0000210226
Číslo objednávky: 0000210226
Dátum úhrady: 19. 05. 2021
Dátum doručenia faktúry: 07. 05. 2021
Partner: Grex SK, s. r. o., Gogoľova 18 , 851 01 Bratislava, SK; IČO: 44015682

Deň v parlamente

<- ->