Faktúra 0000050419-2021 z 16. 3. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000050419-2021
Popis: kancelársky materiál
Celková cena s DPH: 10011,72 €
Číslo zmluvy: 18/20
Číslo objednávky: 0000210079
Dátum úhrady: 16. 03. 2021
Dátum doručenia faktúry: 04. 03. 2021
Partner: LAMITEC, spol. s r.o., Pestovateľská 16147/9 , 821 04 Bratislava, SK; IČO: 35710691

Deň v parlamente

<- ->