Faktúra 0000050317-2021 z 25. 2. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000050317-2021
Popis: šírenie TV kanálov TV signálu
Celková cena s DPH: 5436,00 €
Číslo zmluvy: 0000210054
Číslo objednávky: 0000210054
Dátum úhrady: 25. 02. 2021
Dátum doručenia faktúry: 16. 02. 2021
Partner: SWAN, a.s., Landererova 12 , 811 09 Bratislava, SK; IČO: 47258314

Deň v parlamente

<- ->