Faktúra 0000050040-2021 z 25. 1. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000050040-2021
Popis: poplatok za údržbu SRS 4.Q/20
Celková cena s DPH: 40164,00 €
Číslo zmluvy: 318/20
Číslo objednávky: 0000900293
Dátum úhrady: 25. 01. 2021
Dátum doručenia faktúry: 11. 01. 2021
Partner: EMEL BRATISLAVA, s r. o., Švabinského 21 , 851 01 Bratislava, SK; IČO: 31390633

Deň v parlamente

<- ->